Добрый день! Помогите правильно сделать проводки. ООО на ОСНО. У нас заключен договор на оказание транспортных услуг. По этому договору мы возмещаем расходы по ГСМ. Денежные средства по ГСМ оплачиваются с р/счета нашей организации. Документы также на нас. В конце месяца предоставляется акт об оказании транспортных услуг, к примеру на 900 тыс. руб, ГСМ приобретено и возмещено на сумму 700 тыс. Разницу 200 тыс руб перечисляем на оказанные услуги. Возможно ли сделать тройственный взаимозачет, чтоб по Кт 60 отражалось верное сальдо? И не будет ли это считаться внереализационным доходом? Спасибо!